崗位職責:
1)全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的內控管理措施有效;
2)負責組織協調各部門起草制定相關管理制度、制度更新修訂與廢止等工作,審閱各單位的管理制度、流程、表單等內部控制體系的合規性;
3)負責搭建業務流程、流程咨詢、流程驗證,組織協調流程優化工作,監督業務部門流程使用培訓情況;
4)負責公司定期和專項合規檢查工作,向管理層提供建議,有效降低和防范內控與合規風險;
5)完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1) 財經、審計、法律或相關管理專業本科及以上學歷,10年以相關工作經驗,5年以上管理經驗;具備高級會計師、審計師、注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等職業資格者優先;
2) 具有高度的職業敏感性和扎實的專業知識,精通企業內部控制規范,熟悉行業相關的合規要求,具備出色的風險識別與評估能力;
3) 具有良好的溝通和領導能力,優秀的分析和問題解決能力、具備強大組織協調能力和團隊合作精神,能夠有效激勵和管理團隊,推動跨部門合作;
4) 具備良好的職業道德和職業操守,能夠堅守原則,保守秘密,維護公司利益。



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制藥·生物工程
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500-999人
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公司性質未知
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經濟技術開發區榮京東街甲5號